Helyi közélet

2009.03.03. 09:08

Pénzek, költség, vetés, mínuszok

<p>Miskolc - Mintegy 1,3 milli&#225;rd forinttal kevesebb a<br /> tervezhet&#337; bev&#233;tel &#233;s kiad&#225;s a<br /> 13. havi illetm&#233;ny 2009. &#233;vi<br /> felf&#252;ggeszt&#233;se miatt.</p>

A költségvetési javaslat

szerint – amit csütörtökön

tárgyal a miskolci

közgyűlés –

összességében 46 milliárd 983

millió forinttal gazdálkodhat a

város. Nyilas

Ferencné pénzügyi

főosztályvezető egyebek

között a következőket mondta el: a

polgármesteri hivatal és a

költségvetési

intézmények által

felhasználható összeg mintegy 3,6

milliárd forinttal kevesebb a 2008. évi

költségvetés eredeti

előirányzatánál.

Az egyes évek előirányzatai

egymáshoz nehezen hasonlíthatók,

mivel a szerkezeti változások mellett

más tényezők miatt is

változott (csökkent) a bevételi

és kiadási főösszeg, illetve az

egyes feladatok, és ágazatok

előirányzata. Mintegy 6,8 milliárd

forinttal alacsonyabb a költségvetés

főösszege a Miskolci

Egészségügyi Központ nonprofit

kft-vé alakulása miatt. Az

átalakulása március 1-jén

történt meg, így a

költségvetésben az

intézmény

működésével kapcsolatos

előirányzatok csak két

hónapra tervezhetők.

A 13. havi

felfüggesztése

Mintegy 1,3 milliárd forinttal kevesebb a

tervezhető bevétel és kiadás

a 13. havi illetmény 2009. évi

felfüggesztése miatt.

(A közszférában ez

évben elmarad a

bérfejlesztés, de a soros

előrelépésekre és a

minimálbér

biztosítására sor kerül. Az

érdekképviseletekkel

történt megállapodás

alapján azonban azok, akiknek havi

illetménye nem több 180 ezer Ft-nál,

a 13. havi illetmény helyett teljes

kompenzációban részesülnek.

Az e feletti jövedelemmel rendelkezők

kompenzációként bruttó havi

15 ezer Ft juttatást kapnak.

A keresetkiegészítés

címen kapott juttatás

összességében mintegy 1

milliárd Ft-ot tesz ki. A fedezet havonta, a

kifizetett összegekkel egyezően jut el az

önkormányzatokhoz és majd

év közben épül be a

költségvetésbe.)

Villamos, Dayka

Gábor

A beruházásokra tervezett 6

milliárd 381 millió forint mintegy 500

millió forinttal több mint a 2008.

évi eredeti előirányzat, és a

költségvetésen belül is

magasabb a beruházási kiadások

részaránya (2008-ban 11,8%, 2009-ben

13,6%). Megkezdett beruházásokat

forráshiány miatt nem

állítanak le – tudtuk meg a

főosztályvezetőtől

–, beépült a

költségvetésbe valamennyi

olyan feladat is, amelyekhez pályázaton

pénzeszközöket nyert az

önkormányzat. Így

többek között szerepel a

költségvetésben a helyi

villamospálya-rekonstrukció (az

EU-döntés még nem

született meg), a Dayka Gábor utca

korszerűsítése, a

belterületi szilárd burkolatú

közutak burkolatfelújítása,

stb. Néhány további

beruházás: a Semmelweis

Kórház szülészeti

rekonstrukciója,

általános iskolák

infrastrukturális fejlesztése (3

iskolánál), versenyuszoda, a

diósgyőri stadion

rekonstrukciójának

folytatása.

Több, de több

kellene

A szűkös pénzügyi

források ellenére 35%-kal több,

összesen 270 millió forint szerepel a

költségvetési javaslatban

az intézményi

felújításokra. A

megoldásra váró feladatok

forrásigénye ennéll

számottevően nagyobb –

tájékoztatott Nyilas

Ferencné. Elmondta: a

miskolciak közérzetét

jelentősen befolyásoló

tényező a

városüzemeltetési feladatok

(útfenntartás,

közvilágítás,

parkfenntartás,

köztisztasági feladatok, stb.)

ellátása. Ezen feladatok

ellátására mintegy 4,9

milliárd forintot, a 2008. évit

közel 800 millió forinttal meghaladó

összeget tartalmaz a

költségvetési javaslat.

A feladatok között legnagyobb volumenű a

helyi közlekedés

támogatása, mely közel azonos

nagyságrendű az előző

évivel (1,3 milliárd forint),

melyből a központi

támogatás 0,7 milliárd, az

önkormányzati

támogatás 0,6 milliárd

forint.)

A növekedés döntő hányada

az „Út a Munkához”

programhoz, a közcélú

foglalkoztatás illetve

segélyezés

átalakításához

kapcsolódik, de jelentős tétel a

közvilágítás

kiadása is.

Az egyes, további ágazatokba (pl.

egészségügy,

oktatás, kultúra, stb.)

a központi támogatási

programokban szereplő feladatok és

előirányzatok beépültek, de a

tervezésre a visszafogottság volt a

jellemző.

Hiányok

A számítások szerint a

tervezhető bevételek és a

számításba vett kiadások

közötti eltérés (a

költségvetés hiánya) 2

milliárd 400 millió forint, melyből

a működési területen 200

millió forint, a felhalmozási

kiadásoknál 2,2 milliárd forint

jelentkezik – áll az

előterjesztésben.

A költségvetés

hiánya 2008-ban 4 milliárd 635

millió forint volt, melyből a

működési hiány ugyancsak 200

millió forint, a felhalmozási

hiány 4 milliárd 435 millió forint

volt.

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában